盛天网络:2025年度内部控制有效 未发现重大缺陷
盛天网络公告称,公司对2025年度(12月31日为基准日)内部控制有效性进行自我评价。评价范围涵盖母公司及全部纳入合并范围的分、子公司,涉及组织架构、发展战略等主要业务和事项。结果显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
盛天网络公告称,公司对2025年度(12月31日为基准日)内部控制有效性进行自我评价。评价范围涵盖母公司及全部纳入合并范围的分、子公司,涉及组织架构、发展战略等主要业务和事项。结果显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。