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鹰眼预警:天域生物应收账款增速高于营业收入增速

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8月28日,天域生物发布2026年半年度报告。

报告显示,公司2026年上半年营业收入为3.51亿元,同比下降14.95%;归母净利润为-5437.63万元,同比下降602.65%;扣非归母净利润为-6378万元,同比下降230.44%;基本每股收益-0.1874元/股。

公司自2017年2月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为3454.23万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对天域生物2026年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.51亿元,同比下降14.95%;净利润为-5161万元,同比下降261.94%;经营活动净现金流为-528.63万元,同比下降105.89%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为-2.11%,-2.62%,-14.95%,变动趋势持续下降。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)4.23亿4.12亿3.51亿
营业收入增速-2.11%-2.62%-14.95%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为106.85%,73.68%,-602.65%,变动趋势持续下降。

项目202406302025063020260630
归母净利润(元)622.86万1081.8万-5437.63万
归母净利润增速106.85%73.68%-602.65%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-1.1亿元,-664万元,-0.4亿元,连续为负数。

项目202512312026033120260630
营业利润(元)-1.06亿-663.96万-4445.45万

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.1亿元、0.3亿元、-0.5亿元,同比变动分别为109.95%、132.61%、-261.94%,净利润较为波动。

项目202406302025063020260630
净利润(元)1370.12万3186.96万-5161万
净利润增速109.95%132.61%-261.94%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-14.95%,销售费用同比变动12.08%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)4.23亿4.12亿3.51亿
销售费用(元)200.17万189.98万212.93万
营业收入增速-2.11%-2.62%-14.95%
销售费用增速37.81%-5.09%12.08%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长32.95%,营业收入同比增长-14.95%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202406302025063020260630
营业收入增速-2.11%-2.62%-14.95%
应收账款较期初增速-6.49%-13.21%32.95%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为-0.97%,同比下降106.6%;净利率为-14.72%,同比下降290.41%;净资产收益率(加权)为-14.6%,同比下降808.74%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-14.6%,同比大幅下降808.74%。

项目202406302025063020260630
净资产收益率0.96%2.06%-14.6%
净资产收益率增速111.57%114.58%-808.74%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.1亿元,同比下降258.77%。

项目202406302025063020260630
资产减值损失(元)868.21万716.17万-1137.03万

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为80.99%,同比增长7.1%;流动比率为0.9,速动比率为0.72;总债务为9.79亿元,其中短期债务为2.9亿元,短期债务占总债务比为29.65%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.11,现金比率低于0.25。

项目202406302025063020260630
现金比率0.150.130.11

• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.12、0.11、0.11,持续下降。

项目202406302025063020260630
现金比率0.120.110.11

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为612.9万元,较期初变动率为470.92%。

项目20251231
期初预付账款(元)107.35万
本期预付账款(元)612.9万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长470.92%,营业成本同比增长0.59%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202406302025063020260630
预付账款较期初增速-16.36%-17.58%470.92%
营业成本增速-22.78%-2.28%0.59%

从资金协调性看,需要重点关注:

• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-528.6万元、-875.7万元、-0.2亿元,需关注资金链风险。

项目20260630
经营活动净现金流(元)-528.63万
投资活动净现金流(元)-875.66万
筹资活动净现金流(元)-1597.92万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.01,同比下降10.83%;存货周转率为1.57,同比下降5.94%;总资产周转率为0.12,同比下降7.51%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为10.74%、11.18%、13.93%,持续增长。

项目202406302025063020260630
应收账款(元)3.55亿3.4亿3.98亿
资产总额(元)33.1亿30.36亿28.56亿
应收账款/资产总额10.74%11.18%13.93%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.27、1.24、1.05,持续下降。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)4.23亿4.12亿3.51亿
固定资产(元)3.33亿3.32亿3.35亿
营业收入/固定资产原值1.271.241.05

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为828.7万元,较期初增长47.34%。

项目20251231
期初长期待摊费用(元)562.44万
本期长期待摊费用(元)828.69万

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为22.36%。

项目202406302025063020260630
其他非流动资产(元)5.35亿6.11亿6.39亿
资产总额(元)33.1亿30.36亿28.56亿
其他非流动资产/资产总额16.15%20.13%22.36%

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