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鹰眼预警:广百股份营业收入大幅下降

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8月28日,广百股份发布2026年半年度报告。

报告显示,公司2026年上半年营业收入为11.64亿元,同比下降48.22%;归母净利润为2155.25万元,同比增长240.37%;扣非归母净利润为2250.2万元,同比增长287.68%;基本每股收益0.03元/股。

公司自2007年11月上市以来,已经现金分红17次,累计已实施现金分红为13.58亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对广百股份2026年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为11.64亿元,同比下降48.22%;净利润为2149.22万元,同比增长241.79%;经营活动净现金流为-1180.1万元,同比增长91.68%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为11.6亿元,同比大幅下降48.22%。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
营业收入增速-1.39%-29.15%-48.22%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降48.22%,净利润同比增长241.79%,营业收入与净利润变动背离。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
净利润(元)2024.99万-1515.74万2149.22万
营业收入增速-1.39%-29.15%-48.22%
净利润增速-31.63%-174.85%241.79%

• 营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降48.22%,净利润为0.2亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
净利润(元)2024.99万-1515.74万2149.22万
营业收入增速-1.39%-29.15%-48.22%
净利润增速-31.63%-174.85%241.79%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.2亿元、-0.2亿元、0.2亿元,同比变动分别为-31.63%、-174.85%、241.79%,净利润较为波动。

项目202406302025063020260630
净利润(元)2024.99万-1515.74万2149.22万
净利润增速-31.63%-174.85%241.79%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为1.96%、3.24%、4.1%,持续增长。

项目202406302025063020260630
应收账款(元)6206.58万7293.19万4767.36万
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
应收账款/营业收入1.96%3.24%4.1%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降48.22%,经营活动净现金流同比增长91.68%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
经营活动净现金流(元)1.54亿-1.42亿-1180.1万
营业收入增速-1.39%-29.15%-48.22%
经营活动净现金流增速5.52%-192.38%91.68%

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.2亿元、经营活动净现金流为-0.1亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202406302025063020260630
经营活动净现金流(元)1.54亿-1.42亿-1180.1万
净利润(元)2024.99万-1515.74万2149.22万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.549低于1,盈利质量较弱。

项目202406302025063020260630
经营活动净现金流(元)1.54亿-1.42亿-1180.1万
净利润(元)2024.99万-1515.74万2149.22万
经营活动净现金流/净利润7.589.36-0.55

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为39.45%,同比增长72.75%;净利率为1.85%,同比增长373.84%;净资产收益率(加权)为0.54%,同比增长242.11%。

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为43.15%,同比下降0.8%;流动比率为1.23,速动比率为1.14;总债务为9.23亿元,其中短期债务为9.23亿元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-36.58%,营业成本同比增长-59.37%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202406302025063020260630
预付账款较期初增速-16.89%-31.57%-36.58%
营业成本增速-0.73%-31.51%-59.37%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为1亿元,较期初变动率为36.66%。

项目20251231
期初应付票据(元)7273.72万
本期应付票据(元)9940万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营现金流质量欠佳,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-867.2万元,筹资活动净现金流为-1.2亿元,融资渠道趋紧。

项目20260630
经营活动净现金流(元)-1180.1万
投资活动净现金流(元)312.93万
筹资活动净现金流(元)-1.22亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为28.52,同比下降30.93%;存货周转率为3.72,同比下降46.82%;总资产周转率为0.16,同比下降41.62%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.4、2.6、1.61,持续下降。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
固定资产(元)9.34亿8.64亿7.25亿
营业收入/固定资产原值3.42.61.61

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为623.5万元,较期初增长483.75%。

项目20251231
期初在建工程(元)106.81万
本期在建工程(元)623.49万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为14.44%、18.12%、30.09%,持续增长。

项目202406302025063020260630
销售费用(元)4.58亿4.07亿3.5亿
营业收入(元)31.73亿22.48亿11.64亿
销售费用/营业收入14.44%18.12%30.09%

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