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鹰眼预警:盈建科营业收入下降

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,盈建科发布2026年半年度报告。

报告显示,公司2026年上半年营业收入为4607.05万元,同比下降4.91%;归母净利润为-3933.47万元,同比下降21.49%;扣非归母净利润为-4272.13万元,同比下降16.87%;基本每股收益-0.5元/股。

公司自2021年1月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为9040.8万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对盈建科2026年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为4607.05万元,同比下降4.91%;净利润为-3933.47万元,同比下降21.49%;经营活动净现金流为-5863.67万元,同比下降44%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为0.5亿元,同比下降4.91%。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)5052.62万4844.9万4607.05万
营业收入增速-30.91%-4.11%-4.91%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.3亿元,-0.3亿元,-0.1亿元,连续为负数。

项目202512312026033120260630
营业利润(元)-3159.26万-2522.39万-1430.2万

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动-4.91%,营业成本同比变动-39.84%,收入与成本变动差异较大。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)5052.62万4844.9万4607.05万
营业成本(元)371.46万857.81万516.1万
营业收入增速-30.91%-4.11%-4.91%
营业成本增速-30.87%130.93%-39.84%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-4.91%,税金及附加同比变动8.72%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)5052.62万4844.9万4607.05万
营业收入增速-30.91%-4.11%-4.91%
税金及附加增速-23.44%-20.86%8.72%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长67.27%,营业成本同比增长-39.84%,存货增速高于营业成本增速。

项目202406302025063020260630
存货较期初增速-14.08%-62.85%67.27%
营业成本增速-30.87%130.93%-39.84%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长67.27%,营业收入同比增长-4.91%,存货增速高于营业收入增速。

项目202406302025063020260630
存货较期初增速-14.08%-62.85%67.27%
营业收入增速-30.91%-4.11%-4.91%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.6亿元,持续三年为负数。

项目202406302025063020260630
经营活动净现金流(元)-3547.48万-4071.89万-5863.67万

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为-0.4亿元、-0.4亿元、-0.6亿元,持续下降。

项目202406302025063020260630
经营活动净现金流(元)-3547.48万-4071.89万-5863.67万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为88.8%,同比增长7.9%;净利率为-85.38%,同比下降27.76%;净资产收益率(加权)为-5.31%,同比下降35.11%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为-2.8%,-3.93%,-5.31%,变动趋势持续下降。

项目202406302025063020260630
净资产收益率-2.8%-3.93%-5.31%
净资产收益率增速-110.53%-40.36%-35.12%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为5.2%,同比下降3.63%;流动比率为19.1,速动比率为19.05;总债务为679.48万元,其中短期债务为679.48万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为24.9、17.01、16.63,持续下降。

项目202406302025063020260630
现金比率24.917.0116.63

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长14.77%,营业成本同比增长-39.84%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202406302025063020260630
预付账款较期初增速48.68%27.77%14.77%
营业成本增速-30.87%130.93%-39.84%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.6亿元,筹资活动净现金流为-422.4万元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20260630
经营活动净现金流(元)-5863.67万
投资活动净现金流(元)286.9万
筹资活动净现金流(元)-422.45万

• 经营现金流质量欠佳,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.6亿元,筹资活动净现金流为-422.4万元,融资渠道趋紧。

项目20260630
经营活动净现金流(元)-5863.67万
投资活动净现金流(元)286.9万
筹资活动净现金流(元)-422.45万

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为39.3万元、89.8万元、119万元,公司经营活动净现金流分别-0.4亿元、-0.4亿元、-0.6亿元。

项目202406302025063020260630
资本性支出(元)39.34万89.8万119.02万
经营活动净现金流(元)-3547.48万-4071.89万-5863.67万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.6,同比增长2.37%;存货周转率为3.69,同比增长32.46%;总资产周转率为0.06,同比增长5.02%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为0.13%、0.2%、0.23%,持续增长。

项目202406302025063020260630
存货(元)112.28万167万175.26万
资产总额(元)8.92亿8.53亿7.61亿
存货/资产总额0.13%0.2%0.23%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为72.21%、77.62%、80.72%,持续增长。

项目202406302025063020260630
销售费用(元)3648.28万3760.77万3718.7万
营业收入(元)5052.62万4844.9万4607.05万
销售费用/营业收入72.21%77.62%80.72%

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