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鹰眼预警:远翔新材营业收入与净利润变动背离

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8月28日,远翔新材发布2026年半年度报告。

报告显示,公司2026年上半年营业收入为2.47亿元,同比增长4.87%;归母净利润为2432.28万元,同比下降39.47%;扣非归母净利润为2388.12万元,同比下降40.33%;基本每股收益0.3863元/股。

公司自2022年7月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为2.08亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对远翔新材2026年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.47亿元,同比增长4.87%;净利润为2432.28万元,同比下降39.47%;经营活动净现金流为4056.42万元,同比增长46.47%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比增长4.87%,低于行业均值10.62%,行业偏离度超过50%。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)2.28亿2.35亿2.47亿
营业收入增速33.44%3.37%4.87%
营业收入增速行业均值9.74%-1.1%10.62%

• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长3.41%,近三个季度增速持续下降。

项目202512312026033120260630
营业收入(元)1.52亿1.18亿1.28亿
营业收入增速22.03%6.5%3.41%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降39.47%。

项目202406302025063020260630
归母净利润(元)1961.4万4018.41万2432.28万
归母净利润增速7.58%104.88%-39.47%

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比下降39.47%,低于行业均值-19.51%,偏离行业度超过50%。

项目202406302025063020260630
归母净利润(元)1961.4万4018.41万2432.28万
归母净利润增速7.58%104.88%-39.47%
归母净利润增速行业均值23.65%-13.67%-19.51%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长4.87%,净利润同比下降39.47%,营业收入与净利润变动背离。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)2.28亿2.35亿2.47亿
净利润(元)1961.4万4018.41万2432.28万
营业收入增速33.44%3.37%4.87%
净利润增速7.58%104.88%-39.47%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.2亿元、0.4亿元、0.2亿元,同比变动分别为7.58%、104.88%、-39.47%,净利润较为波动。

项目202406302025063020260630
净利润(元)1961.4万4018.41万2432.28万
净利润增速7.58%104.88%-39.47%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动4.87%,税金及附加同比变动-3.86%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)2.28亿2.35亿2.47亿
营业收入增速33.44%3.37%4.87%
税金及附加增速11%36.06%-3.86%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于行业均值,营业收入增速低于行业均值。报告期内,应收账款较期初变动-13.81%高于行业均值-232.96%,营业收入同比变动4.87%低于行业均值10.62%。

项目202406302025063020260630
营业收入增速33.44%3.37%4.87%
营业收入增速行业均值9.74%-1.1%10.62%
应收账款较期初增速8.27%-1.85%-13.81%
应收账款较期初增速行业均值1598.17%-100.18%232.96%

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长47.16%,营业成本同比增长12.79%,存货增速高于营业成本增速。

项目202406302025063020260630
存货较期初增速-17.64%14.71%47.16%
营业成本增速35.12%-6.93%12.79%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长47.16%,营业收入同比增长4.87%,存货增速高于营业收入增速。

项目202406302025063020260630
存货较期初增速-17.64%14.71%47.16%
营业收入增速33.44%3.37%4.87%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为22.81%,同比下降19.2%;净利率为9.86%,同比下降42.28%;净资产收益率(加权)为2.91%,同比下降41.21%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.91%,同比大幅下降41.21%。

项目202406302025063020260630
净资产收益率2.4%4.95%2.91%
净资产收益率增速9.59%106.25%-41.21%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为17.58%,同比增长12.17%;流动比率为4.28,速动比率为4.07;总债务为1781.23万元,其中短期债务为1261.23万元,短期债务占总债务比为70.81%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/流动负债比值为0.24,低于行业均值0.34。

项目202312312024123120251231
经营活动净现金流(元)4007.66万3035.86万6707.62万
流动负债(元)1.66亿1.57亿1.53亿
经营活动净现金流/流动负债0.240.190.44
经营活动净现金流/流动负债行业均值0.230.290.34

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.48,同比下降3.95%;存货周转率为6.21,同比增长13.64%;总资产周转率为0.24,同比增长0.37%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为2.99%、3.41%、3.55%,持续增长。

项目202406302025063020260630
存货(元)2878.44万3298.23万3648.49万
资产总额(元)9.63亿9.67亿10.27亿
存货/资产总额2.99%3.41%3.55%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.12、1.81、1.5,持续下降。

项目202406302025063020260630
营业收入(元)2.28亿2.35亿2.47亿
固定资产(元)1.07亿1.3亿1.65亿
营业收入/固定资产原值2.121.811.5

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为619.6万元,较期初增长38.73%。

项目20251231
期初长期待摊费用(元)446.61万
本期长期待摊费用(元)619.6万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.2亿元,同比增长28.92%。

项目202406302025063020260630
管理费用(元)1592.46万1389.61万1791.51万
管理费用增速41.93%-12.74%28.92%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长28.92%,营业收入同比增长4.87%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202406302025063020260630
营业收入增速33.44%3.37%4.87%
管理费用增速41.93%-12.74%28.92%

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