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鹰眼预警:中石科技应收账款增速高于营业收入增速

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,中石科技发布2025年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2025年全年营业收入为18.35亿元,同比增长17.14%;归母净利润为3.39亿元,同比增长68.12%;扣非归母净利润为3.41亿元,同比增长95.3%;基本每股收益1.1364元/股。

公司自2017年12月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为8.96亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.4元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中石科技2025年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为18.35亿元,同比增长17.14%;净利润为3.38亿元,同比增长68.37%;经营活动净现金流为2.8亿元,同比增长16.57%。

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动17.14%,销售费用同比变动-28.26%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202312312024123120251231
营业收入(元)12.58亿15.66亿18.35亿
销售费用(元)5018.6万4523万3244.77万
营业收入增速-20.99%24.52%17.14%
销售费用增速32.5%-9.88%-28.26%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动17.14%,税金及附加同比变动-28.58%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202312312024123120251231
营业收入(元)12.58亿15.66亿18.35亿
营业收入增速-20.99%24.52%17.14%
税金及附加增速85.68%23.95%-28.58%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长21.06%,营业收入同比增长17.14%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202312312024123120251231
营业收入增速-20.99%24.52%17.14%
应收账款较期初增速-19.08%48.31%21.06%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为25.71%、30.62%、31.64%,持续增长。

项目202312312024123120251231
应收账款(元)3.23亿4.8亿5.81亿
营业收入(元)12.58亿15.66亿18.35亿
应收账款/营业收入25.71%30.62%31.64%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.828低于1,盈利质量较弱。

项目202312312024123120251231
经营活动净现金流(元)1.9亿2.4亿2.8亿
净利润(元)7192.82万2.01亿3.38亿
经营活动净现金流/净利润2.641.20.83

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为2.64、1.2、0.83,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202312312024123120251231
经营活动净现金流(元)1.9亿2.4亿2.8亿
净利润(元)7192.82万2.01亿3.38亿
经营活动净现金流/净利润2.641.20.83

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为36.26%,同比增长17.15%;净利率为18.4%,同比增长43.74%;净资产收益率(加权)为16.2%,同比增长56.98%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为36.26%,同比大幅增长17.16%。

项目202312312024123120251231
销售毛利率25.11%30.95%36.26%
销售毛利率增速-10.94%23.28%17.16%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.95%增长至36.26%,存货周转率由去年同期6.97次下降至6.82次。

项目202312312024123120251231
销售毛利率25.11%30.95%36.26%
存货周转率(次)5.56.976.82

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.95%增长至36.26%,应收账款周转率由去年同期3.9次下降至3.46次。

项目202312312024123120251231
销售毛利率25.11%30.95%36.26%
应收账款周转率(次)3.483.93.46

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为73.51%,客户过于集中。

项目202312312024123120251231
前五大客户销售占比56.78%65.3%73.51%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为18.11%,同比下降7.14%;流动比率为3.92,速动比率为3.54;总债务为8603.76万元,其中短期债务为8603.76万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至18.76。

项目202312312024123120251231
短期债务(元)6790.15万1920.37万782.8万
长期债务(元)-429.16万41.73万
短期债务/长期债务-4.4718.76

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.01、2.26、2.25,持续下降。

项目202312312024123120251231
现金比率3.012.262.25

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.7亿元,短期债务为782.8万元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.011%,低于1.5%。

项目202312312024123120251231
货币资金(元)3.01亿3.38亿3.72亿
短期债务(元)6790.15万1920.37万782.8万
利息收入/平均货币资金1.41%1.02%1.01%

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为361.4万元,较期初变动率为133.35%。

项目20241231
期初预付账款(元)154.87万
本期预付账款(元)361.38万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长133.35%,营业成本同比增长8.13%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202312312024123120251231
预付账款较期初增速42.07%-10.57%133.35%
营业成本增速-17.6%14.8%8.13%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为991.8万元,较期初变动率为219.68%。

项目20241231
期初其他应收款(元)310.24万
本期其他应收款(元)991.77万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.46,同比下降11.28%;存货周转率为6.82,同比下降2.19%;总资产周转率为0.7,同比增长7.36%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为14.29%、19.01%、21.52%,持续增长。

项目202312312024123120251231
应收账款(元)3.23亿4.8亿5.81亿
资产总额(元)22.62亿25.23亿26.98亿
应收账款/资产总额14.29%19.01%21.52%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为357.3万元,较期初增长91.23%。

项目20241231
期初在建工程(元)186.85万
本期在建工程(元)357.31万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.7亿元,较期初增长687.27%。

项目20241231
期初其他非流动资产(元)842.3万
本期其他非流动资产(元)6631.2万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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