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鹰眼预警:银禧科技销售毛利率大幅增长

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月29日,银禧科技发布2025年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2025年全年营业收入为21.97亿元,同比增长8.67%;归母净利润为1.11亿元,同比增长115.23%;扣非归母净利润为1.06亿元,同比增长108.62%;基本每股收益0.2415元/股。

公司自2011年5月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.77亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对银禧科技2025年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为21.97亿元,同比增长8.67%;净利润为1.14亿元,同比增长125.31%;经营活动净现金流为2.06亿元,同比增长5028.52%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为22亿元,同比增长8.67%,去年同期增速为21.38%,较上一年有所放缓。

项目202312312024123120251231
营业收入(元)16.65亿20.22亿21.97亿
营业收入增速-9.79%21.38%8.67%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为20.37%,同比增长21.94%;净利率为5.19%,同比增长107.33%;净资产收益率(加权)为7.92%,同比增长102.56%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为20.37%,同比大幅增长21.94%。

项目202312312024123120251231
销售毛利率17.06%16.7%20.37%
销售毛利率增速7.46%-2.1%21.94%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期16.7%增长至20.37%,存货周转率由去年同期6.58次下降至5.94次。

项目202312312024123120251231
销售毛利率17.06%16.7%20.37%
存货周转率(次)6.066.585.94

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期16.7%增长至20.37%,应收账款周转率由去年同期3.64次下降至3.57次。

项目202312312024123120251231
销售毛利率17.06%16.7%20.37%
应收账款周转率(次)3.553.643.57

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为32.51%,同比下降21.28%;流动比率为2.11,速动比率为1.62;总债务为2.73亿元,其中短期债务为2.04亿元,短期债务占总债务比为74.75%。

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务广义货币资金可覆盖,但长期债务不能覆盖。报告期内,广义货币资金/总债务比值为0.93,广义货币资金低于总债务。

项目202312312024123120251231
广义货币资金(元)3.11亿3.7亿2.88亿
总债务(元)1.19亿3.76亿3.1亿
广义货币资金/总债务2.610.980.93

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期年报,广义货币资金/总债务比值分别为2.61、0.98、0.93,持续下降。

项目202312312024123120251231
广义货币资金(元)3.11亿3.7亿2.88亿
总债务(元)1.19亿3.76亿3.1亿
广义货币资金/总债务2.610.980.93

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为1亿元,短期债务为1.8亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.552%,低于1.5%。

项目202312312024123120251231
货币资金(元)4406.37万1.16亿9780.57万
短期债务(元)7444.51万2.4亿1.84亿
利息收入/平均货币资金5.91%3.05%0.55%

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.71%、2.38%、2.46%,持续增长。

项目202312312024123120251231
预付账款(元)1801.49万3257.02万3032.22万
流动资产(元)10.51亿13.68亿12.3亿
预付账款/流动资产1.71%2.38%2.46%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.57,同比下降1.84%;存货周转率为5.94,同比下降9.69%;总资产周转率为0.96,同比下降0.28%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.2亿元,较期初增长628.23%。

项目20241231
期初在建工程(元)1622.91万
本期在建工程(元)1.18亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.7亿元,同比增长28.48%。

项目202312312024123120251231
销售费用(元)4628.09万5442.9万6992.96万
销售费用增速-6.86%17.61%28.48%

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