鹰眼预警:力聚热能营业收入下降
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8月22日,力聚热能发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.04亿元,同比下降11.6%;归母净利润为5255.03万元,同比下降32.66%;扣非归母净利润为3953.23万元,同比下降41.27%;基本每股收益0.58元/股。
公司自2024年7月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为2.28亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对力聚热能2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为4.04亿元,同比下降11.6%;净利润为5254.94万元,同比下降32.66%;经营活动净现金流为4132.75万元,同比下降67.08%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为4亿元,同比下降11.6%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 4.06亿 | 4.57亿 | 4.04亿 |
| 营业收入增速 | -6.2% | 12.59% | -11.6% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降32.66%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 归母净利润(元) | 5855.41万 | 7803.35万 | 5255.03万 |
| 归母净利润增速 | 1.81% | 33.27% | -32.66% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降41.28%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 扣非归母利润(元) | 5337.33万 | 6731.72万 | 3953.23万 |
| 扣非归母利润增速 | 2.07% | 26.13% | -41.28% |
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.5亿元,同比变动分别为1.81%、33.27%、-32.66%,净利润较为波动。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净利润(元) | 5855.41万 | 7803.35万 | 5254.94万 |
| 净利润增速 | 1.81% | 33.27% | -32.66% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-11.6%,税金及附加同比变动47.92%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 4.06亿 | 4.57亿 | 4.04亿 |
| 营业收入增速 | -6.2% | 12.59% | -11.6% |
| 税金及附加增速 | 130.25% | -21.98% | 47.92% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.786低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -2432.34万 | 1.26亿 | 4132.75万 |
| 净利润(元) | 5855.41万 | 7803.35万 | 5254.94万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -0.42 | 1.61 | 0.79 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为35.81%,同比下降8.29%;净利率为13%,同比下降23.82%;净资产收益率(加权)为2.47%,同比下降64.1%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为41.46%、39.04%、35.81%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 41.46% | 39.04% | 35.81% |
| 销售毛利率增速 | 12.13% | -5.82% | -8.29% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为13%,同比大幅下降23.82%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售净利率 | 14.42% | 17.06% | 13% |
| 销售净利率增速 | 8.54% | 18.37% | -23.82% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为7.02%,6.88%,2.47%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 7.02% | 6.88% | 2.47% |
| 净资产收益率增速 | -21.65% | -1.99% | -64.1% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为31.61%,同比下降36.66%;流动比率为2.12,速动比率为1.55;总债务为1.21亿元,其中短期债务为8122.68万元,短期债务占总债务比为66.89%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长21.06%,营业成本同比增长-6.91%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | -21.87% | 22.12% | 21.06% |
| 营业成本增速 | -12.87% | 17.23% | -6.91% |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.4亿元、1.5亿元、1.1亿元,公司经营活动净现金流分别-0.2亿元、1.3亿元、0.4亿元。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 资本性支出(元) | 4117.4万 | 1.45亿 | 1.11亿 |
| 经营活动净现金流(元) | -2432.34万 | 1.26亿 | 4132.75万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.94,同比下降25.08%;存货周转率为0.55,同比增长8%;总资产周转率为0.13,同比下降33.19%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为3.53,2.59,1.94,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 3.53 | 2.59 | 1.94 |
| 应收账款周转率增速 | 15.77% | -26.58% | -25.08% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为6.26%、6.38%、6.62%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 1.36亿 | 1.51亿 | 2.02亿 |
| 资产总额(元) | 21.69亿 | 23.65亿 | 30.49亿 |
| 应收账款/资产总额 | 6.26% | 6.38% | 6.62% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.7亿元,较期初增长94.75%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初在建工程(元) | 8708.96万 |
| 本期在建工程(元) | 1.7亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为10.05%、10.09%、10.33%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售费用(元) | 4083.37万 | 4612.58万 | 4176.55万 |
| 营业收入(元) | 4.06亿 | 4.57亿 | 4.04亿 |
| 销售费用/营业收入 | 10.05% | 10.09% | 10.33% |
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