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鹰眼预警:丰立智能营业收入与净利润变动背离

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8月5日,丰立智能发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.42亿元,同比增长0.25%;归母净利润为322.44万元,同比下降68.79%;扣非归母净利润为314.89万元,同比下降68.99%;基本每股收益0.03元/股。

公司自2022年11月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为3326.77万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对丰立智能2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.42亿元,同比增长0.25%;净利润为322.44万元,同比下降68.79%;经营活动净现金流为1786.34万元,同比增长219.29%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为2.4亿元,同比增长0.26%,去年同期增速为20.69%,较上一年有所放缓。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2亿2.41亿2.42亿
营业收入增速-17.27%20.69%0.26%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为-21.48%,-48.86%,-68.79%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
归母净利润(元)2020.57万1033.27万322.44万
归母净利润增速-21.48%-48.86%-68.79%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为314.9万元,同比大幅下降68.99%。

项目202306302024063020250630
扣非归母利润(元)1299.52万1015.51万314.89万
扣非归母利润增速-41.63%-21.86%-68.99%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长0.26%,净利润同比下降68.79%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2亿2.41亿2.42亿
净利润(元)2020.57万1033.27万322.44万
营业收入增速-17.27%20.69%0.26%
净利润增速-21.48%-48.86%-68.79%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动0.26%,税金及附加同比变动-9.46%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2亿2.41亿2.42亿
营业收入增速-17.27%20.69%0.26%
税金及附加增速-17.22%95.62%-9.46%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为13.85%,同比下降10.94%;净利率为1.33%,同比下降68.87%;净资产收益率(加权)为0.33%,同比下降68.87%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为18.81%、15.55%、13.85%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
销售毛利率18.81%15.55%13.85%
销售毛利率增速0.07%-17.34%-10.94%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为10.1%,4.28%,1.33%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
销售净利率10.1%4.28%1.33%
销售净利率增速-5.1%-57.63%-68.87%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为2.08%,1.06%,0.33%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
净资产收益率2.08%1.06%0.33%
净资产收益率增速-72.56%-49.04%-68.87%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为33.52%,同比增长51.26%;流动比率为1.21,速动比率为0.86;总债务为3.09亿元,其中短期债务为3.09亿元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为3.57,1.94,1.21,短期偿债能力趋弱。

项目202306302024063020250630
流动比率(倍)3.571.941.21

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为1.08、0.76、0.44,持续下降。

项目202306302024063020250630
现金比率1.080.760.44

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为5.22%、9.35%、21.85%,持续增长。

项目202306302024063020250630
总债务(元)5042.81万9072.71万2.12亿
净资产(元)9.66亿9.7亿9.73亿
总债务/净资产5.22%9.35%21.85%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0.34%、0.35%、0.37%,持续增长。

项目202306302024063020250630
预付账款(元)234.2万182.1万211.8万
流动资产(元)6.83亿5.25亿5.71亿
预付账款/流动资产0.34%0.35%0.37%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长26.46%,营业成本同比增长2.27%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速-3.63%21.83%26.46%
营业成本增速-17.28%25.54%2.27%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为270.6万元,较期初变动率为747.12%。

项目20241231
期初其他应收款(元)31.95万
本期其他应收款(元)270.63万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.8亿元、1.6亿元、1.2亿元,公司经营活动净现金流分别0.1亿元、-0.1亿元、0.2亿元。

项目202306302024063020250630
资本性支出(元)8165.4万1.56亿1.25亿
经营活动净现金流(元)1057.89万-1497.46万1786.34万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.41,同比下降0.28%;存货周转率为1.34,同比下降17.32%;总资产周转率为0.17,同比下降10.85%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为1.66,1.41,1.41,应收账款周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
应收账款周转率(次)1.661.411.41
应收账款周转率增速-9.29%-15.03%-0.28%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为9.01%、10.58%、11.24%,持续增长。

项目202306302024063020250630
存货(元)1.05亿1.32亿1.64亿
资产总额(元)11.6亿12.46亿14.63亿
存货/资产总额9.01%10.58%11.24%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为1.08%、1.46%、1.52%,持续增长。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)215.76万353.24万367.43万
营业收入(元)2亿2.41亿2.42亿
销售费用/营业收入1.08%1.46%1.52%

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