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苏州盛科通信2024年报解读:研发投入大增致亏损扩大,关注盈利前景

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苏州盛科通信股份有限公司于近日发布2024年年度报告,报告期内,公司实现营业收入108,182.67万元,同比增长4.28%,归属于上市公司股东的净利润为-6,826.47万元,较上年同期增加亏损4,873.40万元。研发费用的大幅增长成为影响公司利润的关键因素,本文将对各项财务指标进行深入解读,为投资者提供全面的分析。

关键财务指标解读

营收微增,市场拓展有成效

2024年公司营业收入为108,182.67万元,较上年同期增长4.28%。从业务板块来看,以太网交换芯片、以太网交换芯片模组、以太网交换机等业务均有不同程度的发展。尽管面临复杂多变的市场环境,公司销售收入仍保持增长趋势,显示出其产品在市场上具有一定的竞争力和市场需求。

项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动比例(%)
营业收入 108,182.67 103,741.60 4.28

净利润亏损扩大,研发投入是主因

归属于上市公司股东的净利润为 -6,826.47万元,较上年同期增加亏损4,873.40万元;扣非净利润为 -10,847.02万元,较上年同期亏损增加4,194.59万元。公司表示,这主要是由于持续加大研发投入所致。2024年研发费用为42,846.10万元,较上年同期增长36.40%,占营业收入比重为39.61%。虽然研发投入有助于提升公司的长期竞争力,但短期内对利润造成了较大压力。

项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动比例(%)
归属于上市公司股东的净利润 -6,826.47 -1,953.08 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,847.02 -6,652.43 不适用
研发费用 42,846.10 31,411.19 36.40

费用变动显著,结构有待优化

  1. 销售费用:2024年销售费用为4,091.54万元,较上年同期增长1.70%,整体变动幅度较小。这表明公司在市场推广和销售渠道维护方面保持了相对稳定的投入。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动比例(%)
销售费用 4,091.54 4,022.99 1.70
  1. 管理费用:管理费用为6,168.08万元,较上年增长8.97%。增长的原因可能与公司上市后加强内部管理、完善治理结构等相关举措有关。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动比例(%)
管理费用 6,168.08 5,660.15 8.97
  1. 财务费用:财务费用为30.96万元,较上年减少98.70%,主要系本报告期内利息支出减少所致。这对公司的利润产生了积极影响。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动比例(%)
财务费用 30.96 2,380.34 -98.70

现金流状况改善,经营活动现金流转正

  1. 经营活动现金流:经营活动产生的现金流量净额为17,420.87万元,转为正值,主要系2023年度已基本完成存货战略储备的款项支付,本年度购买商品、接受劳务支付的金额较少。这表明公司经营活动的现金回笼情况良好,经营效率有所提升。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动情况
经营活动产生的现金流量净额 17,420.87 -26,327.05 由负转正
  1. 投资活动现金流:投资活动产生的现金流量净额为 -14,915.10万元,主要系报告期内公司收回到期现金管理类产品所致。这显示公司在投资策略上有所调整,对资金的运用较为灵活。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动情况
投资活动产生的现金流量净额 -14,915.10 -65,731.57 收回到期现金管理类产品致变动
  1. 筹资活动现金流:筹资活动产生的现金流量净额为 -38,633.40万元,主要系去年公司IPO后到账募集资金较大,本报告期无此项大额流入所致。这反映了公司在筹资方面的阶段性变化。
项目 2024年金额(万元) 2023年金额(万元) 变动情况
筹资活动产生的现金流量净额 -38,633.40 158,238.17 去年IPO大额募集资金,本期无此项大额流入

研发投入与人员情况

研发投入持续加码

2024年度研发费用42,846.10万元,较上年同期增长36.40%,占营业收入比重为39.61%。公司明确坚守长期主义的发展策略,坚持技术创新,持续加大研发投入,以创新驱动战略,顺应行业趋势,为企业长远发展奠定坚实基础。

研发人员扩充

截至2024年年末,公司研发人员总数409人,较上年末增加38人,研发人员占公司总人数的比例为76.31%。研发团队的壮大为公司的技术创新提供了人力保障。

风险提示

持续亏损风险

尽管公司毛利率有所改善,但由于持续加大研发投入,2024年度仍处于亏损状态。若未来研发成果不能及时转化为经济效益,公司可能面临持续亏损的风险。

市场拓展风险

虽然公司营业收入有所增长,但下游客户对产品规格和性能要求不断提高。若公司未来产品的市场拓展不及预期,可能影响公司的盈利能力,导致扭亏为盈时点延缓,甚至亏损幅度进一步扩大。

技术研发风险

集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快,公司需紧跟市场发展步伐。然而,芯片产品研发难度大、周期长、投入高,研发进度与成果存在较大不确定性。若公司技术研发进度不及预期或方向偏离市场趋势,可能导致前期高额研发投入无法收回,影响整体经营业绩。

苏州盛科通信在2024年虽营业收入有所增长,但因研发投入大幅增加导致亏损扩大。公司未来需在保持技术创新的同时,加快研发成果转化,提升市场拓展能力,以实现盈利增长,为投资者带来回报。投资者应密切关注公司的研发进展、市场拓展及盈利改善情况,谨慎做出投资决策。

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