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鹰眼预警:中钢国际营业收入大幅下降

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4月24日,中钢国际发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为176.47亿元,同比下降33.1%;归母净利润为8.35亿元,同比增长9.69%;扣非归母净利润为7.47亿元,同比增长19.01%;基本每股收益0.5822元/股。

公司自1999年3月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为19.32亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.99元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中钢国际2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为176.47亿元,同比下降33.1%;净利润为8.74亿元,同比增长8.78%;经营活动净现金流为15.04亿元,同比增长9.95%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为176.5亿元,同比大幅下降33.1%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)187.18亿263.77亿176.47亿
营业收入增速18%40.92%-33.1%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降33.1%,净利润同比增长8.78%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)187.18亿263.77亿176.47亿
净利润(元)6.65亿8.04亿8.74亿
营业收入增速18%40.92%-33.1%
净利润增速0.35%20.9%8.78%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-33.1%,销售费用同比变动8.14%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)187.18亿263.77亿176.47亿
销售费用(元)3805.4万5347.27万5782.65万
营业收入增速18%40.92%-33.1%
销售费用增速64.83%40.52%8.14%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为17.2%、19.28%、21.68%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)32.19亿50.85亿38.25亿
营业收入(元)187.18亿263.77亿176.47亿
应收账款/营业收入17.2%19.28%21.68%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为14.5%,同比增长64.92%;净利率为4.95%,同比增长62.6%;净资产收益率(加权)为10.31%,同比下降6.87%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为14.5%,同比大幅增长64.92%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率9.29%8.79%14.5%
销售毛利率增速12.52%-5.33%64.92%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期8.79%增长至14.5%,存货周转率由去年同期10.69次下降至9.96次。

项目202212312023123120241231
销售毛利率9.29%8.79%14.5%
存货周转率(次)7.7810.699.96

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期8.79%增长至14.5%,应收账款周转率由去年同期6.35次下降至3.96次。

项目202212312023123120241231
销售毛利率9.29%8.79%14.5%
应收账款周转率(次)5.046.353.96

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为10.31%,同比下降6.87%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率9.93%11.07%10.31%
净资产收益率增速-9.81%11.48%-6.87%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为6.16%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率4.96%5.61%6.16%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为68.49%,同比下降5.88%;流动比率为1.1,速动比率为1.05;总债务为50.5亿元,其中短期债务为47.07亿元,短期债务占总债务比为93.21%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为9.2亿元,较期初变动率为35.98%。

项目20231231
期初预付账款(元)6.79亿
本期预付账款(元)9.24亿

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长35.98%,营业成本同比增长-37.28%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-3.59%-69.21%35.98%
营业成本增速16.67%41.69%-37.28%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.96,同比下降37.65%;存货周转率为9.96,同比下降6.83%;总资产周转率为0.61,同比下降34.03%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为3.96,同比大幅下降至37.65%。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)5.046.353.96
应收账款周转率增速49.35%26.06%-37.65%

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