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鹰眼预警:德宏股份销售毛利率持续下降

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月23日,德宏股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为7.07亿元,同比增长9.09%;归母净利润为4613.11万元,同比增长131.13%;扣非归母净利润为786.42万元,同比下降48.44%;基本每股收益0.18元/股。

公司自2016年3月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为2.31亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对德宏股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为7.07亿元,同比增长9.09%;净利润为5661.1万元,同比增长101.54%;经营活动净现金流为6742.25万元,同比增长268.08%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为7.1亿元,同比增长9.09%,去年同期增速为31.77%,较上一年有所放缓。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.92亿6.48亿7.07亿
营业收入增速-17%31.77%9.09%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为786.4万元,同比大幅下降48.44%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)480.29万1525.31万786.42万
扣非归母利润增速-84.73%217.58%-48.44%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长1208.06%,营业收入同比增长9.09%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速-17%31.77%9.09%
应收票据较期初增速--1208.06%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为13.79%,同比下降15.73%;净利率为8.01%,同比增长84.74%;净资产收益率(加权)为5.9%,同比增长122.64%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为19.14%、18.5%、13.79%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率19.14%18.5%13.79%
销售毛利率增速-2.65%-3.32%-15.73%

• 销售毛利率持续下降,销售净利率持续增长。近三期年报,销售毛利率分别为19.14%、18.5%、13.79%,持续下降,销售净利率分别为3.91%、4.33%、8.01%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售毛利率19.14%18.5%13.79%
销售净利率3.91%4.33%8.01%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为5.9%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率1.49%2.65%5.9%
净资产收益率增速-71.99%77.85%122.64%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为5.28%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率1.43%2.52%5.28%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为34.94%,同比增长14.26%;流动比率为1.97,速动比率为1.51;总债务为1.37亿元,其中短期债务为1.37亿元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.64,2.32,1.97,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)2.642.321.97

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.26、0.86、0.65,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率1.260.860.65

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为4.55%、5.81%、16.46%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)3477.32万4584.93万1.37亿
净资产(元)7.64亿7.89亿8.34亿
总债务/净资产4.55%5.81%16.46%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为394.1万元,较期初变动率为164.73%。

项目20231231
期初预付账款(元)148.86万
本期预付账款(元)394.08万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.17%、0.22%、0.51%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)89.45万148.86万394.08万
流动资产(元)5.35亿6.92亿7.71亿
预付账款/流动资产0.17%0.22%0.51%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长164.73%,营业成本同比增长12.45%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-9.83%66.41%164.73%
营业成本增速-16.46%32.81%12.45%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.77,同比下降6.65%;存货周转率为3.41,同比下降2.78%;总资产周转率为0.58,同比下降2.96%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.3亿元,较期初增长334.8%。

项目20231231
期初在建工程(元)802.78万
本期在建工程(元)3490.5万

• 在建工程持续持续上涨,固定资产原值不变。近三期年报,在建工程较期初分别为16.89%、200.34%、334.8%,持续增长,但是固定资产原值变动不大。

项目202212312023123120241231
在建工程较期初增速16.89%200.34%334.8%
固定资产(元)2.62亿2.64亿2.72亿

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