调研速递|[公司名称暂未提及]接受全体线上投资者调研 剖析业绩与发展要点
新浪证券-红岸工作室
2025年4月23日15:00 - 17:00,[公司名称暂未提及]通过价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动平台举办了2024年度网上业绩说明会,公司总经理陈光明、财务总监郑小毅、董事会秘书朱少芬、独立董事宋小保接待了线上参与业绩说明会的全体投资者。此次业绩说明会就公司利润下滑原因、碳纤维项目进展、财务费用增长等多个关键问题进行了交流。
利润下滑原因及未来调整方向
公司2024年利润下滑,主要源于以下几方面:新建扩产项目竣工,厂房设备折旧上升,产能未达满产致单位固定成本增加,主营业务毛利下降;拟计提商誉减值;控股孙公司工程推进,运营费用大幅增加;国际环境复杂、经济下行,为刺激需求降低销售单价;母公司新建项目固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用高。未来,公司将深化业务调整,聚焦丙纶长丝主业,利用新增产能提升份额,开发高端差别化产品;推进核心技术创新,与高校合作,加大研发投入;推进新材料业务,坚定不移实施碳纤维项目争取投产。
碳纤维项目进展顺利
截至2025年4月3日披露的2024年年报,控股孙公司广东纳塔完成项目第二批用地招拍手续,取得用地规划许可等证件,现场完成详勘等工程,桩基础和围墙完工,办公楼等已开工建设。控股孙公司甘肃纳塔已取得多项许可证及完成图纸审查等工作,项目一期综合楼主体施工过半,碳化车间完成基础建设,钢结构工程进入收尾阶段。两地工程进展有条不紊。
财务费用增长主因可转债利息增加
2024年财务费用大幅增长主要是报告期可转债费用化利息增加所致;2024年上半年财务费用大幅增加主要是报告期银行定期存款产品减少导致利息收入减少,以及银行贷款的增加导致利息支出增加引起。
行业发展与公司重心
2025年国际格局深刻调整,全球经济不确定、贸易环境复杂,但化纤行业有全产业链优势,坚持科技创新等能推动可持续发展。公司未来重心一是聚焦丙纶长丝主业,利用新增产能提升份额,开发高端差别化产品;二是推进核心技术创新,与高校合作,加大研发投入;三是推进新材料业务,坚定不移实施碳纤维项目争取投产。
新兴材料领域布局与行业发展前景
公司全力建设广东纳塔相关项目,随着卫星、飞行汽车等新质生产力行业发展,持续关注碳纤维及其复合材料扩展应用。2024年中国化纤行业运行呈恢复性增长,但面临竞争加剧等问题,丙纶纤维行业我国企业与国外企业各有优劣。未来,差别化丙纶新材料技术进步显著,应用领域不断拓宽,低碳排放、绿色环保将促进丙纶发展,行业市场集中度也将提升。
公司盈利情况与盈利增长点
公司2024年全年利润总额6,912.37万元,归属于上市公司股东的净利润 - 6,454.60万元,实现基本每股收益 - 0.6753元/股,主要因报告期成本费用增高。公司将立足主营业务,加大研发创新投入,开拓新市场,加快推进碳纤维项目,挖掘新业务和利润增长点。对于可转债评级持乐观态度,将根据后续评级机构报告及转股情况制定推进措施。
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