鹰眼预警:华天酒店营业收入下降

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4月22日,华天酒店发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为6.04亿元,同比下降12.17%;归母净利润为-1.81亿元,同比下降49%;扣非归母净利润为-2.22亿元,同比增长5.71%;基本每股收益-0.1779元/股。
公司自1996年8月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为3.28亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华天酒店2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.04亿元,同比下降12.17%;净利润为-2.31亿元,同比下降40.47%;经营活动净现金流为8781.4万元,同比下降1.18%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为6亿元,同比下降12.17%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4.74亿 | 6.88亿 | 6.04亿 |
营业收入增速 | -20.29% | 45.19% | -12.17% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-1.8亿元,同比大幅下降49%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | -3.11亿 | -1.26亿 | -1.81亿 |
归母净利润增速 | -468.87% | 59.58% | -49% |
• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.4亿元,-0.5亿元,-0.9亿元,连续为负数。
项目 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
营业利润(元) | -4025.34万 | -4832.11万 | -9499.24万 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-3.8亿元、-1.7亿元、-2.3亿元,同比变动分别为-5432.05%、55.41%、-40.47%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | -3.78亿 | -1.69亿 | -2.31亿 |
净利润增速 | -5432.05% | 55.41% | -40.47% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-12.17%,税金及附加同比变动3.86%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 4.74亿 | 6.88亿 | 6.04亿 |
营业收入增速 | -20.29% | 45.19% | -12.17% |
税金及附加增速 | -0.29% | -12.9% | 3.86% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为16.18%,同比下降25.99%;净利率为-38.29%,同比下降59.94%;净资产收益率(加权)为-11.05%,同比下降59.91%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-11.05%,同比大幅下降59.91%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -15.85% | -7.19% | -11.05% |
净资产收益率增速 | -489.44% | 54.64% | -59.91% |
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-11.05%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -15.85% | -7.19% | -11.05% |
净资产收益率增速 | -489.44% | 54.64% | -59.91% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为77.48%,同比增长4.07%;流动比率为0.3,速动比率为0.15;总债务为20.28亿元,其中短期债务为18.21亿元,短期债务占总债务比为89.79%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.05,现金比率低于0.25。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长27.35%,营业成本同比增长-5.79%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -67.21% | -24.41% | 27.35% |
营业成本增速 | -8.13% | 21.63% | -5.79% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为26.16,同比下降1.57%;存货周转率为1.04,同比增长20.44%;总资产周转率为0.13,同比下降5.97%。
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