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春晖智控2024年年报解读:净利润下滑65.26%,现金流大幅增长

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2025年4月22日,浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“春晖智控”)发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入509,892,579.87元,同比增长9.25%;归属于上市公司股东的净利润为53,944,361.57元,同比下降29.44%;经营活动产生的现金流量净额为88,109,947.09元,同比增长65.26%。以下是对该公司年报的详细解读。

关键财务指标分析

营收稳健增长,业务结构有亮点

2024年,春晖智控营业收入达到509,892,579.87元,较上年增长9.25%。从业务板块来看,各板块表现不一。油气控制产品营收76,665,737.44元,同比大增62.31%,主要因公司产品进入全球四大加油机品牌及国内主流能源加注品牌供应链,且在海外市场出口业务增长明显。供热控制产品营收176,538,660.32元,增长6.98%,公司在该领域专注中高档水路控制阀市场,与知名品牌保持合作。燃气控制产品营收110,599,384.74元,微增1.93%,公司通过差异化量产战略,在智能化和高端燃气产品市场提升中标率。而空调控制产品和内燃机配件产品营收有所下滑,分别为27,959,237.39元和47,722,485.24元,同比下降12.17%和11.18%。

业务板块 2024年营收(元) 2023年营收(元) 同比增减
油气控制产品 76,665,737.44 47,233,177.82 62.31%
燃气控制产品 110,599,384.74 108,501,574.11 1.93%
供热控制产品 176,538,660.32 165,023,855.04 6.98%
空调控制产品 27,959,237.39 31,833,094.68 -12.17%
内燃机配件产品 47,722,485.24 53,726,987.40 -11.18%

净利润下滑,非经常性损益影响大

归属于上市公司股东的净利润为53,944,361.57元,同比下降29.44%。不过,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,783,598.74元,较去年同期增长0.60%。净利润下降主要源于2023年度资产处置产生大额收益,扣除该因素后,公司核心业务盈利能力呈增长态势。2024年非经常性损益合计5,160,762.83元,包括非流动性资产处置损益10,151.65元、政府补助686,388.70元等。

项目 2024年金额(元) 2023年金额(元) 同比增减
归属于上市公司股东的净利润 53,944,361.57 76,455,260.34 -29.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,783,598.74 48,491,049.67 0.60%

费用控制有成效,研发投入持续加大

  1. 销售费用:2024年销售费用为16,401,606.31元,同比增长6.85%,主要用于职工薪酬、差旅费、销售服务费等方面。虽然有所增长,但整体仍在可控范围。
  2. 管理费用:管理费用47,148,327.21元,较上年增长2.88%,主要涵盖职工薪酬、折旧及摊销等。公司在管理成本控制上取得一定成效。
  3. 财务费用:财务费用为 -9,891,863.77元,去年为 -17,559,109.31元,主要系利息收入减少,同比变化43.67%。
  4. 研发费用:研发费用27,583,004.51元,同比增长14.12%。公司持续投入研发,推进多个项目,如油气回收装置、伺服流量调节水路模块等,以提升产品竞争力。

现金流表现亮眼,投资与筹资活动有变化

  1. 经营活动现金流:经营活动产生的现金流量净额为88,109,947.09元,同比增长65.26%,主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加,表明公司核心业务的现金创造能力增强。
  2. 投资活动现金流:投资活动现金流出小计437,867,002.80元,增长114.40%,主要系购买理财产品增加;投资活动产生的现金流量净额为 -209,996,583.10元,下降4,640.84%,同样受购买理财产品影响。
  3. 筹资活动现金流:筹资活动现金流出小计88,270,778.44元,增长153.90%,主要是归还银行贷款所致;筹资活动产生的现金流量净额为 -37,328,788.21元,同比下降7.37%。

风险与挑战

技术创新风险

尽管公司在研发上持续投入,但技术创新存在失败风险,可能导致市场竞争力下降。若不能紧跟行业技术趋势,研发出符合市场需求的产品,将面临市场份额被挤压的风险。

人才相关风险

行业竞争加剧,公司对高端专业人才需求增大,存在人才流失及无法持续吸引人才的风险。核心技术人员或重要岗位人才流失,将对公司生产经营产生不利影响。

业绩增长不确定性

公司业绩受市场环境、产业政策等多种因素影响。若下游行业发展低迷,如天然气行业政策变化、新能源汽车市场波动等,可能导致公司产品销量下滑,业绩增长面临不确定性。

高管薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员共15人,2024年度实际支付薪酬421.27万元。董事长杨广宇从公司获得的税前报酬总额为76.9万元,总经理於君标为63.9万元。公司根据经营规模、行业水平等确定薪酬,旨在激励管理层提升公司业绩。

总体来看,春晖智控2024年在营收方面取得一定增长,现金流表现良好,但净利润受非经常性损益影响出现下滑。公司在技术创新、人才管理等方面面临挑战,未来需持续提升核心竞争力,以实现业绩的稳定增长,为股东创造更大价值。

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