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汉得信息2024年报解读:净利润暴增842.28%,研发投入持续加码

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2025年4月,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“汉得信息”)发布2024年年度报告,各项财务数据表现亮眼,其中净利润同比增长842.28%,研发投入金额也达到4.67亿元。这背后反映了公司怎样的经营状况和发展策略?对投资者又有哪些启示?本文将为您深入解读。

营收稳健增长,自主软件业务成亮点

1营业收入稳步提升

2024年,汉得信息实现营业收入32.35亿元,较2023年的29.80亿元增长8.57%。从业务板块来看,自主软件产品业务(产业数字化 + 财务数字化)成为增长的主要动力,全年实现收入17.74亿元,同比增长16.17%,收入占比由2023年同期的51.24%上升至2024年的54.83%。其中,产业数字化业务表现突出,全年实现营业收入10.24亿元,同比增长21.27%;财务数字化业务全年实现营业收入7.50亿元,同比增长9.87%。

业务分类 营业收入(元) 同比增速 业务占比 去年同期业务占比
产业数字化 1,023,871,747.85 21.27% 31.65% 28.33%
财务数字化 749,889,605.08 9.87% 23.18% 22.91%
泛ERP 1,067,016,832.99 0.06% 32.98% 35.79%
IT外包 380,035,961.80 2.14% 11.75% 12.49%
其他 14,336,573.39 -0.46% 0.44% 0.48%

净利润扭亏为盈,盈利能力显著增强

归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元,而2023年为 - 2538.03万元,同比增长842.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元,同比增长264.61%。净利润的大幅提升,主要得益于自主软件业务毛利率的改善、各项管控措施有效执行导致总体费用率下降,以及信用减值、联营企业亏损传递等影响利润的其他各项指标有所收窄。

基本每股收益与扣非每股收益大幅增长

基本每股收益为0.19元/股,相较于2023年的 - 0.03元/股,增长了733.33%;扣非每股收益也从2023年的 - 0.08元/股增长至2024年的0.14元/股,增幅明显。这表明公司的盈利能力在2024年得到了实质性的提升,为股东创造了更高的价值。

费用有增有减,研发投入持续加大

费用总体情况

2024年公司销售费用为2.34亿元,较2023年的2.90亿元下降19.30%;管理费用为3.88亿元,同比2023年的3.12亿元增长24.31%,主要系股权激励费用计提以及无形资产摊销增加所致;财务费用为 - 1460.54万元,较2023年的 - 2011.70万元增长27.40%,主要系同比上一年度,汇总损失增加所致。

费用项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减
销售费用 234,284,348.05 290,317,567.06 -19.30%
管理费用 388,223,569.69 312,307,018.17 24.31%
财务费用 -14,605,363.64 -20,117,019.47 27.40%

研发费用与研发人员情况

研发费用为2.48亿元,较2023年的2.32亿元增长7.02%。研发投入金额为4.67亿元,占营业收入比例为14.44%,虽较2023年的15.16%略有下降,但整体仍维持在较高水平。研发人员数量为5416人,较2023年的6369人减少14.96%,研发人员数量占比也从66.54%下降至60.00%。从学历结构看,本科研发人员从5135人减少至4738人,硕士研发人员从234人增加至246人;从年龄构成看,30岁以下研发人员从4595人减少至3372人,30 - 40岁研发人员从1594人增加至1787人。

现金流状况良好,经营活动现金流入强劲

经营活动现金流净额大幅增长

经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元,较2023年的2.19亿元增长51.81%,主要得益于公司持续强化收款管理,同时有效控制成本支出。这表明公司在经营过程中的资金回笼情况良好,经营活动的造血能力增强,为公司的持续发展提供了有力的资金保障。

投资活动与筹资活动现金流分析

投资活动产生的现金流量净额为 - 4.13亿元,较2023年的 - 6.31亿元增长34.58%,主要是本报告期内公司长期持有的定期存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 - 1010.66万元,较2023年的1425.19万元下降170.91%,主要是上一年度公司收到各项股权激励款项共计1.95亿元所致。

项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减
经营活动现金流量净额 331,954,214.18 218,663,826.56 51.81%
投资活动现金流量净额 -412,626,984.37 -630,717,257.84 34.58%
筹资活动现金流量净额 -10,106,594.14 14,251,864.72 -170.91%

风险与挑战并存,需关注市场波动与成本上升

宏观经济波动风险

公司主营业务为企业数字化综合服务,服务客户遍及多个行业。宏观经济波动、国内外政治环境变化以及下游行业周期性变化,都可能影响公司下游服务客户的经营发展,进而影响其在IT建设的投入,导致公司经营业绩出现波动。

人力资源成本上升风险

软件和信息技术服务业属于人才密集型行业,人力成本是公司主要经营成本。随着经济发展、城市生活成本上升以及社保征管体制改革推进,公司人力成本可能增加。

技术创新风险

云计算、大数据、人工智能等信息技术快速发展,公司需要不断进行技术开发和产品革新。但新品研发和现有产品迭代可能面临研究开发难度大、周期长,个别开发环节难题导致新产品推出滞后的风险。

管理层薪酬合理,激励与业绩挂钩

董事长陈迪清报告期内从公司获得的税前报酬总额为7.04万元,总经理黄益全为53.18万元。公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,薪酬与考核委员会负责薪酬考核管理。报酬依据董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定,与公司业绩相挂钩,有助于激励管理层积极推动公司发展。

总体来看,汉得信息2024年在业绩上取得了显著的进步,自主软件业务增长强劲,盈利能力大幅提升,现金流状况良好。然而,公司也面临着宏观经济波动、人力资源成本上升和技术创新等风险。投资者在关注公司发展机遇的同时,也需密切留意这些潜在风险。

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