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强瑞技术2024年年报解读:营收净利双增长,研发投入与市场拓展并进

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2025年4月22日,深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“强瑞技术”)发布2024年年度报告。报告期内,公司在营业收入、净利润等关键指标上取得显著增长,同时在研发投入、市场拓展等方面也有积极表现。以下将对强瑞技术2024年年报进行详细解读。

财务关键指标分析

营收大幅增长,业务结构优化

2024年,强瑞技术实现营业收入1,126,529,989.82元,较2023年的674,219,987.56元增长67.09%。从业务板块来看,各板块均有不同程度增长:

业务板块 2024年营收(元) 2023年营收(元) 同比增长
治具 509,896,290.00 411,447,650.25 23.93%
零部件及其他 211,819,788.09 94,036,435.29 125.25%
设备 210,325,779.04 126,184,648.70 66.68%
散热器 194,488,132.69 42,551,253.32 357.07%

散热器业务增长尤为突出,主要得益于子公司三烨科技、维玺温控的业务增长,以及主要客户在服务器、通讯基站产品出货量的激增。公司业务结构的优化,降低了对单一业务的依赖,增强了整体抗风险能力。

净利润显著提升,盈利能力增强

归属于上市公司股东的净利润为97,547,736.74元,较2023年的55,745,037.73元增长74.99%。扣除非经常性损益后的净利润为92,148,746.22元,较2023年的37,940,825.36元增长142.87%。净利润的大幅增长,一方面得益于营业收入的增加,另一方面公司对成本和费用的有效控制。

费用控制成效显著,研发投入加大

  1. 销售费用:2024年销售费用为29,532,905.64元,较2023年的27,264,265.04元增长8.32%。增长主要源于子公司合并期间增加带来的费用增长以及公司规模扩大导致的人力成本增加。
  2. 管理费用:管理费用为54,434,046.50元,较2023年的39,847,356.69元增长36.61%。原因同样是子公司合并及公司规模扩大,人力成本上升。
  3. 财务费用:财务费用为1,203,200.06元,而2023年为 - 56,510.04元。主要变动原因为租赁场地增加导致未确认融资费用增长,以及短期借款利息增加。
  4. 研发费用:研发费用为103,005,339.92元,较2023年的70,659,991.14元增长45.78%。这主要是由于子公司合并、公司规模扩大,人力成本增加,以及为提升技术水平,研发物料投入增加。公司加大研发投入,有助于保持技术竞争力,为未来发展奠定基础。

现金流状况分析

经营活动现金流净额大幅增长

2024年经营活动产生的现金流量净额为47,399,889.39元,较2023年的10,679,997.82元增长343.82%。主要原因是公司本期盈利较强,且客户回款正常。这表明公司核心业务的造血能力增强,经营状况良好。

投资活动现金流净额由负转正

投资活动现金流入小计为985,584,013.97元,较2023年减少19.40%;现金流出小计为781,379,127.10元,较2023年减少45.96%;投资活动产生的现金流量净额为204,204,886.87元,而2023年为 - 223,117,546.63元。变动原因主要是本期订单增加,闲置资金减少,理财减少。投资活动现金流的改善,反映公司投资策略的调整,更加注重资金的流动性和安全性。

筹资活动现金流净额减少

筹资活动现金流入小计为71,052,920.98元,筹资活动现金流出小计为108,224,669.72元,较2023年增长78.38%,筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,171,748.74元,较2023年减少38.73%。主要原因是本期分红较去年增加,且短期借款新增额大于偿还额。这显示公司在满足资金需求的同时,注重对股东的回报。

研发与市场拓展

研发投入与成果

2024年研发投入金额为103,005,339.92元,占营业收入比例为9.14%。研发人员数量从2023年的269人增加到372人,增长38.29%。公司在多个研发项目上取得进展,如一款光通信模块的散热器、一种滚压热管拉远式服务器散热器等项目已完成,这些成果有助于提升公司产品的竞争力,满足市场对散热等方面的需求。

市场拓展情况

公司在多个市场领域取得进展: 1. 智能终端市场:实现约67,800万元的收入,较2023年度增长约30%。受益于市场复苏、技术创新等因素,公司在该领域客户包括富士康、华为等,终端应用品牌众多。 2. 智能汽车市场:2024年度实现约12,300万元的营收,较2023年度增长约182%。产品应用于新能源汽车相关组装和检测等,客户包括华为全系新能源汽车、比亚迪等。 3. AI服务器市场:营收规模约6,500万元,较2023年度增长135%。公司为华为等客户提供液冷测试设备及定制散热器产品。

风险与挑战

市场拓展风险

在智能汽车及AI服务器市场,公司对设备类和散热器产品的研发与生产仍需与客户磨合,可能存在现有订单增速无法持续的风险。

新业务拓展风险

公司在半导体设备、人形机器人市场拓展零部件及结构件产品,新市场竞争格局及空间不明晰,可能面临投资无法取得有效回报或拓展不及预期的风险。

成本费用上升风险

为开拓新客户新市场,小批量订单毛利率较低,同时厂房装修、生产设备等资产性投资力度加大,摊销、折旧等费用上升,销售费用、研发费用也可能进一步上升,可能导致利润率下滑风险。

总体而言,强瑞技术2024年在财务表现、研发投入和市场拓展方面取得了显著成绩,但也面临一些风险与挑战。公司需持续关注市场动态,加强研发创新,优化成本控制,以应对潜在风险,实现可持续发展。

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