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创元科技2024年报解读:净利润大增111.79%,现金流改善显著

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创元科技于近日发布2024年年报,各项财务数据呈现出不同态势。其中,净利润同比增长61.39%,经营活动产生的现金流量净额更是大幅增长111.79%,这两大关键数据的显著变化,勾勒出公司在过去一年中的经营状况与发展趋势。以下将对年报中的重要财务指标进行详细解读。

营收与利润分析

1营业收入微降3.03%

2024年,创元科技实现营业收入4,192,065,291.10元,相较于2023年的4,323,163,307.84元,下降了3.03%。从行业分布来看,专业设备制造业、专业仪器仪表制造业以及贸易、服务等板块营收均有不同程度下滑,而其他通用零部件制造业和输配电及控制设备板块则实现增长。尽管整体营收略有下降,但公司在部分业务板块仍展现出发展潜力。

行业分类 2024年营收(元) 2023年营收(元) 同比增减(%)
专业设备制造业 2,252,313,091.16 2,603,488,947.35 -13.49
其他通用零部件制造业 902,517,261.82 817,059,208.88 10.46
输配电及控制设备 757,948,829.86 583,483,839.95 29.90
专业仪器仪表制造业 130,032,569.36 152,812,111.56 -14.91
贸易、服务 149,253,538.90 166,319,200.10 -10.26

2净利润增长61.39%,盈利能力提升

归属于上市公司股东的净利润为250,629,536.14元,较2023年的155,295,546.99元增长了61.39%。扣除非经常性损益的净利润为223,234,322.79元,同比增长77.81%。这主要得益于公司控股子公司苏州电瓷深化智能制造与数字化转型,高效完成国网特高压关键线路产品交付,以及苏州轴承推进科技创新,优化产品结构,拓展海外市场等因素。

项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 250,629,536.14 155,295,546.99 61.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,234,322.79 125,545,899.14 77.81

3基本每股收益与扣非每股收益上升

基本每股收益为0.6249元/股,相比2023年的0.3844元/股,增长了62.57%;扣非每股收益为0.5566元/股,较上年的0.3111元/股增长明显。这表明公司盈利能力增强,为股东创造了更高的价值。

项目 2024年(元/股) 2023年(元/股) 同比增减(%)
基本每股收益 0.6249 0.3844 62.57
扣非每股收益 0.5566 0.3111 (经计算约为78.91)

费用分析

1费用整体有所调整

2024年公司费用呈现不同变化。销售费用为81,155,798.75元,较2023年的80,533,363.05元增长0.77%,基本保持稳定。管理费用273,998,011.09元,同比下降8.19%,显示公司在管理成本控制上取得一定成效。财务费用为 -7,100,680.42元,相比2023年的 -9,285,126.55元,增长23.53%,主要原因是本期优化融资结构,减少外部借款及融资。研发费用215,491,009.72元,较上年的237,359,526.77元下降9.21%,但仍保持较高投入水平,以支持公司技术创新。

项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减(%)
销售费用 81,155,798.75 80,533,363.05 0.77
管理费用 273,998,011.09 298,424,327.86 -8.19
财务费用 -7,100,680.42 -9,285,126.55 23.53
研发费用 215,491,009.72 237,359,526.77 -9.21

2研发投入持续,结构优化

研发投入金额为215,491,009.72元,占营业收入比例为5.14%。研发人员数量为717人,较上年增加1.56%,其中硕士学历人员增长17.27%,显示公司注重研发人才的引进。在研项目众多,涉及除湿机节能、生物安全柜智能化等多个领域,旨在提升产品竞争力。

项目 2024年 2023年 变动比例(%)
研发投入金额(元) 215,491,009.72 237,359,526.77 -9.21
研发投入占营业收入比例(%) 5.14 5.49 -0.35
研发人员数量(人) 717 706 1.56
研发人员学历结构(本科) 582 587 -0.85
研发人员学历结构(硕士) 129 110 17.27

现金流分析

1经营活动现金流净额大增111.79%

经营活动产生的现金流量净额为464,282,866.20元,较2023年的219,213,820.99元大幅增长111.79%,主要系本报告期公司采购活动支付的现金同比减少所致。这表明公司经营活动现金回笼良好,运营效率提升,为公司发展提供了有力的资金支持。

2投资活动现金流有所改善

投资活动产生的现金流量净额为 -55,655,770.99元,相比2023年的 -228,668,529.39元,增加75.66%。主要原因是本报告期公司支付其他与投资活动有关的现金减少。公司在投资决策上更加谨慎,优化了投资活动的现金支出。

3筹资活动现金流净额减少181.47%

筹资活动产生的现金流量净额为 -316,029,746.78元,较2023年的 -112,280,037.64元减少181.47%,主要系本报告期公司减少外部融资等所致。公司在筹资策略上进行调整,降低了对外部融资的依赖,优化了资本结构。

项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 464,282,866.20 219,213,820.99 111.79
投资活动产生的现金流量净额 -55,655,770.99 -228,668,529.39 75.66
筹资活动产生的现金流量净额 -316,029,746.78 -112,280,037.64 -181.47

风险与报酬分析

1可能面对的风险需关注

公司面临多种风险,如全球政治经济环境复杂影响出口业务,产业政策变动影响行业投资规模,汇率波动影响产品定价和盈利能力,市场竞争加剧可能导致市场占有率和毛利率下降,应收账款回收风险以及原材料价格波动风险等。公司虽已制定相应应对措施,但这些风险仍值得投资者密切关注。

2董监高报酬情况

董事长沈伟民不在本公司领取薪酬,副董事长、总经理周成明从公司获得的税前报酬总额为143.69万元,董事、副总经理张文华163.90万元,副总经理、董事会秘书周微微97.27万元,财务总监刘文华60.51万元。报酬决策程序规范,与公司经营业绩相挂钩,旨在激励管理层推动公司发展。

创元科技在2024年虽营业收入略有下滑,但净利润和经营活动现金流净额大幅增长,显示出公司在经营策略调整和内部管理优化方面取得一定成效。然而,公司面临的多种风险因素可能对未来发展产生影响,投资者需综合考量。

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