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鹰眼预警:昊海生科营业收入与净利润变动背离

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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月22日,昊海生科发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为26.98亿元,同比增长1.64%;归母净利润为4.2亿元,同比增长1.04%;扣非归母净利润为3.79亿元,同比下降1.12%;基本每股收益1.8元/股。

公司自2019年10月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为6.62亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对昊海生科2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为26.98亿元,同比增长1.64%;净利润为3.76亿元,同比下降8.74%;经营活动净现金流为6.49亿元,同比增长2.23%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为27亿元,同比增长1.64%,去年同期增速为24.59%,较上一年有所放缓。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)21.3亿26.54亿26.98亿
营业收入增速20.56%24.59%1.64%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.64%,净利润同比下降8.74%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)21.3亿26.54亿26.98亿
净利润(元)1.9亿4.12亿3.76亿
营业收入增速20.56%24.59%1.64%
净利润增速-45.19%116.61%-8.74%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为69.88%,同比下降0.89%;净利率为13.95%,同比下降10.21%;净资产收益率(加权)为7.42%,同比增长0.41%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为69.88%,同比下降0.89%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率68.98%70.5%69.88%
销售毛利率增速-4.33%2.21%-0.89%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为7%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率3.18%7.16%7%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-0.4亿元,归母净利润为4.2亿元。

项目202212312023123120241231
少数股东损益(元)986.2万-385.21万-4420.36万
归母净利润(元)1.8亿4.16亿4.2亿

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为16.91%,同比增长10.43%;流动比率为4.22,速动比率为3.66;总债务为4.21亿元,其中短期债务为3.1亿元,短期债务占总债务比为73.69%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为6.91,5.24,4.22,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)6.915.244.22

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为5.33、3.81、3.15,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率5.333.813.15

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为1.33%、6.22%、7.11%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)7835.73万3.74亿4.21亿
净资产(元)59.02亿60.17亿59.17亿
总债务/净资产1.33%6.22%7.11%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.5亿元,较期初变动率为101.8%。

项目20231231
期初其他应收款(元)2232.98万
本期其他应收款(元)4506.19万

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.34%、0.6%、1.23%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)1216.02万2232.98万4506.19万
流动资产(元)35.32亿37.5亿36.58亿
其他应收款/流动资产0.34%0.6%1.23%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为8.38,同比增长11.97%;存货周转率为1.6,同比增长3.25%;总资产周转率为0.38,同比增长0.01%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为9亿元,较期初增长42.08%。

项目20231231
期初在建工程(元)6.36亿
本期在建工程(元)9.03亿

• 在建工程超过固定资产。报告期内,在建工程为9亿元,固定资产为7.8亿元,在建工程超过固定资产。

项目202212312023123120241231
在建工程(元)5.19亿6.36亿9.03亿
固定资产(元)7.59亿7.67亿7.83亿

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.1亿元,较期初增长163.36%。

项目20231231
期初长期待摊费用(元)539.56万
本期长期待摊费用(元)1420.97万

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