山东海化2024年年报解读:净利润暴跌96.24%,经营现金流大增598.52%
新浪财经-鹰眼工作室
山东海化于近日发布2024年年报,报告期内,公司实现营业收入60.13亿元,同比下降29.50%;归属于上市公司股东的净利润3921.67万元,同比下降96.24%;经营活动产生的现金流量净额16.63亿元,同比增长598.52%。
营收下滑,市场环境影响显著
2024年,山东海化营业收入为60.13亿元,较去年的85.28亿元减少25.15亿元,降幅达29.50%。从业务构成看,化工产品收入59.40亿元,占比98.78%,同比下降29.45%,是营收下滑的主要原因。主导产品纯碱收入43.68亿元,同比减少36.14%,主要因行业产能扩张、下游需求回落,价格长时间低位运行。虽部分产品如烧碱营收略有增长,但难以弥补整体下滑趋势。从地区来看,山东、华东、华北、东北及国外地区营收均有下降,仅华南地区增长46.65%。整体而言,市场环境变化对公司营收冲击明显。
净利润锐减,盈利能力面临挑战
归属于上市公司股东的净利润为3921.67万元,与去年的10.44亿元相比,大幅减少10.05亿元,降幅高达96.24%。扣除非经常性损益的净利润为 -3776.35万元,去年为9.82亿元,同比减少10.20亿元,降幅103.85%。公司盈利能力急剧下降,主要源于主营业务盈利能力下滑,如纯碱毛利率同比下降11.13%。尽管公司采取多种措施降本增效,但市场环境严峻,成本控制效果不足以抵消价格下跌影响。
费用情况相对稳定,研发投入持续支持创新
2024年公司销售费用7718.20万元,同比下降3.31%;管理费用3.23亿元,同比增长0.51%;财务费用 -229.91万元,去年为 -760.30万元,同比变化69.76%,主要系本期未确认融资费用摊销所致。研发费用1.07亿元,同比下降8.33%,但研发投入占营业收入比例从1.36%提升至1.77%,显示公司对创新的持续重视。公司持续引进高学历科研人员,科研队伍不断壮大,2024年度获批多项科研项目,授权专利51件,其中发明专利41件。
现金流表现不一,经营活动现金流入强劲
经营活动产生的现金流量净额为16.63亿元,去年为 -3.34亿元,同比增加19.97亿元,增幅598.52%,主要因本期银行承兑汇票到期托收所致。投资活动现金流量净额为 -2.66亿元,去年为 -1.68亿元,同比减少0.98亿元,降幅58.04%,主要因本期收回投资收到的现金减少及购建长期资产支付的现金增加。筹资活动现金流量净额为 -5235.45万元,去年为8715.31万元,同比减少1.39亿元,降幅160.07%,主要因本期银行借款减少。整体看,公司经营活动现金流入良好,但投资和筹资活动现金流出增加,需关注资金平衡与投资回报。
风险与机遇并存,未来发展仍具挑战
山东海化2024年业绩受市场环境影响较大,净利润大幅下滑,虽经营现金流表现出色,但仍面临诸多风险。基础化工行业周期性明显,产品价格受政策和市场环境影响大;安全生产风险不容忽视,化工生产流程复杂,部分环节存在安全隐患;环保压力持续增加,“双碳”政策下,环保投入要求提高。不过,公司也有自身优势,如完善的产业链条、卓越的质量品牌、持续的创新能力和厚重的文化底蕴。未来,公司需密切关注市场动态,加强成本控制,提升安全生产与环保管理水平,充分发挥自身优势,以应对挑战,实现可持续发展。
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