硅烷科技2024年年报解读:营收净利双降,多项费用有变化
新浪财经-鹰眼工作室
硅烷科技2024年年报显示,公司营业收入为7.05亿元,同比下降37.05%;净利润为0.78亿元,同比下降74.80%。这两项数据变化幅度较大,反映出公司在过去一年面临较大经营压力。以下将对硅烷科技2024年年报进行详细解读。
财务关键数据解读
营收下滑明显
2024年硅烷科技营业收入为705,432,483.79元,相较于2023年的1,120,685,553.09元,下降了37.05%。公司主要产品硅烷气受国内产能扩张、下游需求增速减缓影响,价格同比降幅较大,导致营业收入下滑。从季度数据看,四个季度营收分别为209,976,797.08元、200,691,634.47元、150,728,885.33元、144,035,166.91元,呈现逐季下降趋势,反映出公司产品市场需求在年内持续走弱。
| 年份 | 营业收入(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,120,685,553.09 | - |
| 2024年 | 705,432,483.79 | -37.05% |
净利润大幅缩水
归属于上市公司股东的净利润为77,673,266.94元,与2023年的308,234,961.27元相比,下降74.80%。主要因产品价格下降、毛利收窄,叠加新建项目折旧费用增加、存货跌价计提资产减值等因素。如第四季度净利润为 -10,716,443.19元,出现亏损,显示公司经营压力在年末进一步加剧。
| 年份 | 净利润(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 308,234,961.27 | - |
| 2024年 | 77,673,266.94 | -74.80% |
扣非净利润同趋势下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为70,394,790.33元,2023年为281,869,744.03元,下降75.03%。这表明公司核心经营业务盈利能力下降,非经常性损益对净利润影响相对较小,公司经营面临的挑战主要来自主营业务层面。
| 年份 | 扣非净利润(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 281,869,744.03 | - |
| 2024年 | 70,394,790.33 | -75.03% |
基本每股收益降低
基本每股收益为0.18元,2023年为0.73元,下降75.34%。主要因净利润大幅下降,且公司股本因权益派送增加,摊薄了每股收益,对股东收益产生较大影响。
| 年份 | 基本每股收益(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 0.73 | - |
| 2024年 | 0.18 | -75.34% |
扣非每股收益同样下滑
扣非每股收益为0.17元,较2023年下降,进一步说明公司扣除非经常性损益后,每股盈利水平降低,经营业绩下滑。
费用情况分析
费用整体有所控制
2024年公司营业成本535,472,710.25元,同比下降21.59%,费用控制取得一定成效,但成本下降幅度不及收入下降幅度,导致利润空间被压缩。
| 年份 | 营业成本(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 682,893,940.09 | - |
| 2024年 | 535,472,710.25 | -21.59% |
销售费用微增
销售费用为3,255,183.27元,占营业收入0.46%,同比增长6.03%。虽绝对金额增长不大,但在营收下降情况下,占比有所上升,或因公司在市场竞争加剧时加大销售投入以稳定产品价格和销量。
| 年份 | 销售费用(元) | 同比变化 | 占营收比例 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,070,164.16 | - | 0.27% |
| 2024年 | 3,255,183.27 | 6.03% | 0.46% |
管理费用上升
管理费用为34,829,320.49元,占营业收入4.94%,较2023年增长9.90%。可能因公司经营规模和业务范围扩展,人员增加,对管理资源需求上升,需关注管理效率是否同步提升。
| 年份 | 管理费用(元) | 同比变化 | 占营收比例 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 31,691,029.90 | - | 2.83% |
| 2024年 | 34,829,320.49 | 9.90% | 4.94% |
财务费用减少
财务费用为9,406,583.84元,占营业收入1.33%,同比减少30.68%。因公司为降低融资成本,将部分高息贷款和担保贷款置换为低息贷款和信用贷款,融资利率降低,一定程度缓解财务压力。
| 年份 | 财务费用(元) | 同比变化 | 占营收比例 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13,569,282.64 | - | 1.21% |
| 2024年 | 9,406,583.84 | -30.68% | 1.33% |
研发费用下降
研发费用为24,634,288.67元,占营业收入3.49%,同比下降22.38%。虽占比仍较高,但绝对金额下降,在行业竞争激烈、技术迭代快背景下,研发投入减少或对公司未来创新能力和产品竞争力有影响。
| 年份 | 研发费用(元) | 同比变化 | 占营收比例 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 31,737,222.91 | - | 2.83% |
| 2024年 | 24,634,288.67 | -22.38% | 3.49% |
研发情况剖析
研发人员数量增加
研发人员从期初73人增加到期末85人,但研发人员占员工总量比例从12.07%降至10.33%。公司在努力扩充研发队伍,但整体人力资源配置上,研发人员占比有所下降。
| 时间 | 研发人员数量 | 占员工总量比例 |
|---|---|---|
| 期初 | 73 | 12.07% |
| 期末 | 85 | 10.33% |
专利数量增长
公司拥有专利数量从50项增加到51项,发明专利从4项增加到5项,一定程度体现公司研发创新成果,对增强企业核心竞争力和行业影响力有积极意义。
| 时间 | 专利数量 | 发明专利数量 |
|---|---|---|
| 上期 | 50 | 4 |
| 本期 | 51 | 5 |
现金流状况
经营活动现金流净额减少
经营活动产生的现金流量净额为195,080,552.99元,同比减少10.82%。虽仍为正数,但金额减少,结合营收下降,表明公司经营活动创造现金能力减弱,需关注对日常运营资金周转影响。
| 年份 | 经营活动现金流量净额(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | 218,742,760.42 | - |
| 2024年 | 195,080,552.99 | -10.82% |
投资活动现金流净额改善
投资活动产生的现金流量净额为 -49,748,363.95元,较上期增加85.55%。主要因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出较上期减少较多,或因公司调整投资策略,减少大规模投资支出。
| 年份 | 投资活动现金流量净额(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | -344,169,100.66 | - |
| 2024年 | -49,748,363.95 | 85.55% |
筹资活动现金流净额变化
筹资活动产生的现金流量净额为 -49,433,632.71元,较上期增加72.41%。因本期取得借款收到的现金较上期增加,偿还债务支付的现金较上期减少较多,反映公司在融资策略上有所调整,增加借款以满足资金需求。
| 年份 | 筹资活动现金流量净额(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023年 | -179,191,557.67 | - |
| 2024年 | -49,433,632.71 | 72.41% |
风险因素洞察
市场风险
公司主要产品硅烷气受国内产能扩张、下游需求增速减缓影响,价格下降、毛利收窄,未来收入和利润存在下滑风险。2024年公司对前五名客户销售额占营业务收入比重为57.72%,客户集中度较高,若主要客户流失或减少订单,将对公司经营产生重大影响。
内部管理风险
公司各项管理控制制度需时间实践检验,随着公司快速发展,经营规模和业务范围扩大,人员增加,对公司治理提出更高要求,存在内部管理不适应发展需要,影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
安全生产与环保风险
公司虽建立安全生产制度和污染物处理程序,但作为特种电子工业气体研发、生产企业,仍存在发生安全事故潜在风险,一旦发生,将对生产经营和业绩产生不确定性。
管理层报酬情况
董事长蔡前进报告期内从公司获得的税前报酬总额为0元,在公司关联方获取报酬;总经理孟国均税前报酬总额为64.62万元。管理层报酬决策程序和确定依据明确,在公司担任管理职务人员,薪酬来源于其管理职务工资薪金报酬,独立董事薪酬按规定支付。
总体来看,硅烷科技2024年业绩下滑明显,面临市场、管理等多方面风险。未来需在拓展市场、优化产品结构、加强内部管理和研发创新等方面发力,提升盈利能力和抗风险能力,以实现可持续发展,投资者需密切关注公司应对措施及成效。
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